Facebook

🎄 Ostatnie dni grudniowego kiermaszu książek | Sprawdź →

Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Stan prawny: 1 września 2018 r.
Wydanie: 1
Liczba stron: 280
Więcej informacji

Przewodnik kompleksowo przedstawiający najważniejsze zagadnienia podatkowe, z którymi spotykają się krajowe oraz zagraniczne podmioty prowadzące działalność marketingową na polskim rynku.

-80%

Opodatkowanie akcji marketingowych

Opodatkowanie akcji marketingowych

Przewodnik kompleksowo przedstawiający najważniejsze zagadnienia podatkowe, z którymi spotykają się krajowe oraz zagraniczne podmioty prowadzące działalność marketingową na polskim rynku.

Stan prawny: 1 września 2018 r.
Wydanie: 1
Liczba stron: 280
Więcej informacji

Opis publikacji

Książka ma formę przewodnika kompleksowo przedstawiającego najważniejsze zagadnienia podatkowe, z którymi spotykają się krajowe oraz zagraniczne podmioty prowadzące działalność marketingową na polskim rynku.

Ico_Gray_17.gif [486 B]   W publikacji omówiono m.in.:

  • pojęcia reklamy i reprezentacji na gruncie podatkowym,
  • loterie promocyjne i konkursy,
  • rozliczanie rabatów, bonów, sprzedaży premiowej i nieodpłatnych wydań,
  • zmianę przepisów karnych w zakresie odpowiedzialności za wystawianie tzw. pustych faktur,
  • najnowsze zmiany w podatkach dochodowych dotyczące prezentowanej problematyki (m.in. zwolnienie z PIT wypłaty nagród w konkursach),
  • nowe regulacje prawne dotyczące opłaty reklamowej oraz ich...

Książka ma formę przewodnika kompleksowo przedstawiającego najważniejsze zagadnienia podatkowe, z którymi spotykają się krajowe oraz zagraniczne podmioty prowadzące działalność marketingową na polskim rynku.

Ico_Gray_17.gif [486 B]   W publikacji omówiono m.in.:

  • pojęcia reklamy i reprezentacji na gruncie podatkowym,
  • loterie promocyjne i konkursy,
  • rozliczanie rabatów, bonów, sprzedaży premiowej i nieodpłatnych wydań,
  • zmianę przepisów karnych w zakresie odpowiedzialności za wystawianie tzw. pustych faktur,
  • najnowsze zmiany w podatkach dochodowych dotyczące prezentowanej problematyki (m.in. zwolnienie z PIT wypłaty nagród w konkursach),
  • nowe regulacje prawne dotyczące opłaty reklamowej oraz ich praktyczną implementację,
  • dokumentowanie wykonania usług marketingowych,
  • opłatę reklamową od tablic i urządzeń reklamowych,
  • podatkowe ujęcie społecznej odpowiedzialności biznesu i sponsoringu,
  • transgraniczne aspekty prowadzenia działalności marketingowej (w tym rozliczenie „podatku u źródła”, importu usług w VAT),
  • najczęściej spotykane problemy branży reklamowej związane z cenami transferowymi, prawem celnym i prawem karnym skarbowym.

Autorzy przybliżyli również stanowisko doktryny i najnowsze orzecznictwo sądów krajowych oraz interpretacje urzędowe organów administracji, a także orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Ico_Gray_6.gif [752 B]   Adresaci:
Publikacja przeznaczona jest dla doradców podatkowych, księgowych, radców prawnych i adwokatów zajmujących się tematyką prawa podatkowego. Zainteresuje również pracowników organów administracji skarbowej, jednostek samorządu terytorialnego,
a także sędziów sądów administracyjnych i przedstawicieli nauki.

Opis publikacji aktualny na dzień: 2018-09-05
Zobacz spis treści
Rozwiń opis Zwiń opis

Fragment dla Ciebie

Nie możesz się zdecydować? Przeczytaj fragment publikacji!
Przeczytaj fragment

Informacje

Rok publikacji: 2018
Wydanie: 1
Liczba stron: 280
Seria: Poradniki LEX
Rodzaj: Poradnik
Okładka:
Format: A5
Wersja publikacji: Książka papier + Smarteca (App) + Ebook
ISBN: 978-83-8124-898-3, epub 978-83-8160-154-2, pdf 978-83-8160-164-1
Kod towaru: KAM-3516 W01P01, EBO-2591 W01E01, EBO-2591 W01P01

Spis treści

Rozwiń spis treści Zwiń spis treści

Autorzy

Katarzyna Feldo – doktor nauk prawnych; doradca podatkowy; zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego w Mazowieckim Oddziale Krajowej Izby Doradców Podatkowych; absolwentka studiów podyplomowych z zakresu Prawa Europejskiego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ma kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w świadczeniu usług doradztwa podatkowego dla podmiotów krajowych oraz zagranicznych zdobyte w międzynarodowych firmach doradztwa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących VAT, akcyzy, cła oraz PIT; ekspert w zakresie weryfikacji poprawności rozliczeń podatku VAT w jednostkach samorządu terytorialnego; członek zespołu ekspertów w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Współpracowała z Fundacją Centrum PPP oraz Ministerstwem Rozwoju nad przygotowaniem tzw. dobrych praktyk partnerstwa publiczno-prywatnego dla pomiotów z sektora publicznego. Współpracowała z Główną Szkołą Handlową w Warszawie, Uniwersytetem Warszawskim z Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego, Polską Akademią Nauk – Instytutem Nauk Ekonomicznych, Wyższą Szkołą Zarzadzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej, oddziałem warszawskim Polskiej Izby Biegłych Rewidentów. Autorka i współautorka licznych publikacji z dziedziny prawa podatkowego w tym monografii: „VAT w partnerstwie publiczno-prywatnym”, „Komercjalizacja B+R dla praktyków” oraz komentarza do ustawy o podatku akcyzowym.

Anna Hornowska – adwokat w Izbie Adwokackiej w Warszawie; pracownik naukowy w Katedrze Prawa Finansowego i Ekonomii Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Absolwentka kierunków administracja oraz prawo na WPiA UKSW w Warszawie. Absolwentka studiów podyplomowych Business Law na WPiA UKSW w Warszawie. Jest autorką publikacji z zakresu prawa podatkowego oraz prawa finansowego. Związana z doradztwem podatkowym od 2010 r. Swoje doświadczenie zawodowe zdobyła, współpracując m.in. z kancelariami z tzw. Wielkiej Czwórki. Specjalizuje się w zakresie planowania podatkowego związanego z problematyką transfer pricing. Projekty w zakresie cen transferowych realizowała zarówno dla podmiotów sektora prywatnego, jak i publicznego, w tym w szczególności z branży finansowej, motoryzacyjnej, budowlanej, energetycznej oraz transportowej. Jest trenerem prowadzącym szkolenia o tematyce poświęconej zagadnieniom wyceny transferu. Poza problematyką cen transferowych jej praktyka zawodowa obejmuje również prawo karne, w tym prawo karne skarbowe.

Michał Majczyna – doradca podatkowy. Zajmuje się doradztwem w zakresie VAT i podatków dochodowych dla podmiotów z branży reklamowej, w tym domów mediowych, w wiodącej polskiej kancelarii podatkowej. Doświadczenie zawodowe zdobywał w organach administracji, kancelarii podatkowej i jako asystent sędziego w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Poza bieżącym doradztwem podatkowym zajmuje się przeglądami podatkowymi, doradza klientom w toku postępowań podatkowych, postępowań kontrolnych, a także przed sądami administracyjnymi. Prowadził szkolenia i wykłady z zakresu prawa podatkowego m.in. w Szkole Głównej Handlowej. Autor publikacji, również książkowych, z zakresu prawa podatkowego. Wyróżniony w XIII Rankingu Najlepszych Doradców Podatkowych w Polsce Dziennika „Rzeczpospolita” w kategorii „Młody talent podatkowy”.

Katarzyna Feldo – doktor nauk prawnych; doradca podatkowy; zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego w Mazowieckim Oddziale Krajowej Izby Doradców Podatkowych; absolwentka studiów podyplomowych z zakresu Prawa Europejskiego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ma kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w świadczeniu usług doradztwa podatkowego dla podmiotów krajowych oraz zagranicznych zdobyte w międzynarodowych firmach doradztwa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących VAT, akcyzy, cła oraz PIT; ekspert w zakresie weryfikacji poprawności rozliczeń podatku VAT w jednostkach samorządu terytorialnego; członek zespołu ekspertów w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Współpracowała z Fundacją Centrum PPP oraz Ministerstwem Rozwoju nad przygotowaniem tzw. dobrych praktyk partnerstwa publiczno-prywatnego dla pomiotów z sektora publicznego. Współpracowała z Główną Szkołą Handlową w Warszawie, Uniwersytetem Warszawskim z Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego, Polską Akademią Nauk – Instytutem Nauk Ekonomicznych, Wyższą Szkołą Zarzadzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej, oddziałem warszawskim Polskiej Izby Biegłych Rewidentów. Autorka i współautorka licznych publikacji z dziedziny prawa podatkowego w tym monografii: „VAT w partnerstwie publiczno-prywatnym”, „Komercjalizacja B+R dla praktyków” oraz komentarza do ustawy o podatku akcyzowym.

Anna Hornowska – adwokat w Izbie Adwokackiej w Warszawie; pracownik naukowy w Katedrze Prawa Finansowego i Ekonomii Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Absolwentka kierunków administracja oraz prawo na WPiA UKSW w Warszawie. Absolwentka studiów podyplomowych Business Law na WPiA UKSW w Warszawie. Jest autorką publikacji z zakresu prawa podatkowego oraz prawa finansowego. Związana z doradztwem podatkowym od 2010 r. Swoje doświadczenie zawodowe zdobyła, współpracując m.in. z kancelariami z tzw. Wielkiej Czwórki. Specjalizuje się w zakresie planowania podatkowego związanego z problematyką transfer pricing. Projekty w zakresie cen transferowych realizowała zarówno dla podmiotów sektora prywatnego, jak i publicznego, w tym w szczególności z branży finansowej, motoryzacyjnej, budowlanej, energetycznej oraz transportowej. Jest trenerem prowadzącym szkolenia o tematyce poświęconej zagadnieniom wyceny transferu. Poza problematyką cen transferowych jej praktyka zawodowa obejmuje również prawo karne, w tym prawo karne skarbowe.

Michał Majczyna – doradca podatkowy. Zajmuje się doradztwem w zakresie VAT i podatków dochodowych dla podmiotów z branży reklamowej, w tym domów mediowych, w wiodącej polskiej kancelarii podatkowej. Doświadczenie zawodowe zdobywał w organach administracji, kancelarii podatkowej i jako asystent sędziego w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Poza bieżącym doradztwem podatkowym zajmuje się przeglądami podatkowymi, doradza klientom w toku postępowań podatkowych, postępowań kontrolnych, a także przed sądami administracyjnymi. Prowadził szkolenia i wykłady z zakresu prawa podatkowego m.in. w Szkole Głównej Handlowej. Autor publikacji, również książkowych, z zakresu prawa podatkowego. Wyróżniony w XIII Rankingu Najlepszych Doradców Podatkowych w Polsce Dziennika „Rzeczpospolita” w kategorii „Młody talent podatkowy”.

Jacek Matarewicz – doktor nauk prawnych; adwokat i doradca podatkowy; partner, lider Zespołu VAT, Akcyzy i Ceł, a także lider Zespołu Postępowań podatkowych w Kancelarii Ożóg Tomczykowski sp. o.o. Specjalizuje się w podatku od towarów i usług (VAT) oraz akcyzie i cłach. Doradza podmiotom z wielu sektorów gospodarki, w szczególności z branży motoryzacyjnej, nieruchomościowej, deweloperskiej, finansowej oraz energetycznej, w tym spółkom posiadającym koncesje na dystrybucję, obrót, przesyłanie i wytwarzanie energii elektrycznej. Uczestniczy w procesach konsolidacji oraz przeglądach podatkowych największych polskich firm, a także w projektach obejmujących przegląd prawidłowości rozliczeń VAT. Z sukcesem reprezentuje podatników w postępowaniach podatkowych oraz kontrolnych, a także przed sądami administracyjnymi. Współpracuje z Business Center Club jako ekspert ds. VAT, akcyzy i prawa karnoskarbowego. Prowadzi szkolenia dla przedsiębiorców oraz aplikantów adwokackich. Autor kilkuset publikacji z zakresu podatków i prawa.

Danuta Mochol-Gumowska – doradca podatkowy; sędzia sądu dyscyplinarnego w Mazowieckim Oddziale Krajowej Izby Doradców Podatkowych; reprezentuje podatników w postępowaniach podatkowych i kontrolnych. Ma bogate doświadczenie w reprezentowaniu podatników przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym. Prowadziła szkolenia z zakresu postępowań podatkowych. Ma ponad 12-letnie doświadczenie zawodowe, zdobyte w firmach doradczych i kancelariach adwokackich. Specjalizuje się w doradztwie z zakresu podatków dochodowych, w tym z zastosowaniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania i w postępowaniach dotyczących dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów. Prowadzi przeglądy podatkowe, m.in. w spółkach z branży budowlanej, mieszkaniowej i IT. Autorka komentarzy podatkowych w „Gazecie Prawnej”.

Jacek Sklepowicz – absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz London School of Economics; doradca podatkowy; od 2010 r. pełni funkcję Rzecznika Dyscyplinarnego Mazowieckiego Okręgu Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Wykładowca Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej oraz na kursach przygotowujących do międzynarodowego egzaminu ACCA. Doradztwem podatkowym zajmuje się od 1994 r., koncentrując się na zagadnieniach podatkowych typowych dla firm produkujących oraz sprzedających dobra szybkozbywalne, jak również firm farmaceutycznych. Dodatkowo prowadzi prace w obszarze analizy ekonomicznej skutków zmian przepisów podatkowych.

Maciej Zborowski – adwokat; doradca podatkowy. Reprezentuje przedsiębiorców w kontrolach podatkowych, celno-skarbowych i w postępowaniach podatkowych – na każdym etapie i w każdym aspekcie postępowania lub kontroli (I i II instancja, wymiar, zabezpieczenie, rygor natychmiastowej wykonalności, egzekucja, stwierdzenie i zwrot nadpłaty, ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych). Specjalizuje się również w reprezentowaniu podatników przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Ma ponad 10-letnie doświadczenie zawodowe, które zdobywał w polskich i międzynarodowych firmach doradztwa podatkowego; prowadzi spory z organami podatkowymi w toku kontroli i postępowań oraz przed sądami administracyjnymi. Reprezentował przedsiębiorców z różnych branż. Prowadzi postępowania i kontrole z zakresu VAT, CIT, PIT, cen transferowych, akcyzy i podatku od nieruchomości. Wykładał prawo podatkowe, postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające w administracji oraz prawo karne skarbowe w Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego oraz prawo podatkowe, postępowanie administracyjne, sądowoadministracyjne, postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające w administracji jako wykładowca szkolenia aplikantów adwokackich Izby Adwokackiej w Warszawie. Prelegent na konferencjach i szkoleniach dotyczących prawa i postępowania podatkowego oraz prawa karnego skarbowego, organizowanych m.in. przez Business Centre Club, jak też zorganizowanej przez Kancelarię Ożóg Tomczykowski wraz z wydawnictwem Wolters Kluwer Polska konferencji pt.: „Jak nie paść ofiarą karuzel podatkowych i innych oszustw w VAT?”. Autor licznych publikacji z zakresu kontroli i postępowań podatkowych, postępowań przed sądami administracyjnymi, prawa karnego skarbowego oraz prawa wodnego, w tym w „Przeglądzie Podatkowym” i w „Zeszytach Naukowych Sądownictwa Administracyjnego”. Współautor książki „Przestępstwa karuzelowe i inne oszustwa w VAT” (Warszawa 2017).

Rozwiń listę autorów Zwiń listę autorów

Opinie

Brak opinii o tym produkcie.
Kup tę książkę w wersji Książka dostępna w różnych formatach Przewodnik po formatach
{{ variants[options].name }} {{ prices.brutto }} zł {{ prices.promotion_brutto }} zł
{{ variant.name }} -{{ variant.discount }}% {{ variant.price_brutto }} zł {{ variant.price_promotion_brutto }} zł
Dlaczego Profinfo.pl?
Ponad 10 tys. tytułów
Darmowa dostawa już od 170zł
Czat online z konsultantem
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Dostęp do ebooka w 5 minut

Ostatnio oglądane produkty

Produkty z tej samej kategorii

Inne publikacje autora

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę