Dokumentacja wewnętrzna w jednost finansów publicznych + CD
Dokumentacja wewnętrzna w jednost finansów publicznych + CD
Opis publikacji
Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych Książka zawiera aż 36 gotowych instrukcji, zarządzeń i regulaminów uwzględniających aktualny stan prawny!!! Wyróżnikiem tej publikacji jest: kompletny zbiór procedur, w postaci regulaminów, instrukcji, zarządzeń, które pozwolą na zaprojektowanie systemu kontroli zarządczej w jednostce. najbardziej obszerna (z dostępnych na rynku wydawniczym) publikacja ze wzorami dokumentów wewnętrznych dla sektora finansów publicznych– aż 36 gotowych instrukcji, zarządzeń i regulaminów uwzględniających aktualny stan prawny, komentarze i wyjaśnienia do każdego wzoru – komentarz przedstawia zasady obowiązujące w danym obszarze działalności jednostki oraz uporządkowaną sekwencję wskazówek odnoszących się do zaprezentowanych wzorców i sposobów dostosowania ich do indywidualnych potrzeb jednostki, Standardy kontroli zarządczej wymagają udokumentowania przyjętych w jednostce mechanizmów i procedur kontroli wewnętrznej,...
Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych Książka zawiera aż 36 gotowych instrukcji, zarządzeń i regulaminów uwzględniających aktualny stan prawny!!! Wyróżnikiem tej publikacji jest: kompletny zbiór procedur, w postaci regulaminów, instrukcji, zarządzeń, które pozwolą na zaprojektowanie systemu kontroli zarządczej w jednostce. najbardziej obszerna (z dostępnych na rynku wydawniczym) publikacja ze wzorami dokumentów wewnętrznych dla sektora finansów publicznych– aż 36 gotowych instrukcji, zarządzeń i regulaminów uwzględniających aktualny stan prawny, komentarze i wyjaśnienia do każdego wzoru – komentarz przedstawia zasady obowiązujące w danym obszarze działalności jednostki oraz uporządkowaną sekwencję wskazówek odnoszących się do zaprezentowanych wzorców i sposobów dostosowania ich do indywidualnych potrzeb jednostki, Standardy kontroli zarządczej wymagają udokumentowania przyjętych w jednostce mechanizmów i procedur kontroli wewnętrznej, w szczególności w zakresie prowadzonej gospodarki finansowej. Kompletna, spójna i adekwatna do potrzeb dokumentacja wewnętrzna pozwala na skuteczne i efektywne realizowanie celów i zadań przez jednostki sektora finansów publicznych. Dzięki tej książce dowiesz się m.in. jak: zaktualizować i poprawić już istniejącą w jednostce dokumentację (politykę) rachunkowości, zaprojektować obieg dowodów księgowych i zasady ich kontroli, ustalić procedury w zakresie gospodarowania mieniem, opisać system kontroli zarządczej w JSFP, udokumentować funkcjonujący w jednostce system zarządzania ryzykiem, ustalić procedury zapewniające skuteczną realizację obowiązku dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym i publicznoprawnym, opracować i wdrożyć stosowne regulaminy po nowelizacji prawa zamówień publicznych rozliczyć koszty podróży służbowej, aby nie narazić się na zarzut naruszenia dyscypliny finansów publicznych, określić procedury zapewniające zawieranie umów związanych z wykonywaniem zadań jednostki we właściwym trybie i z zachowaniem limitów zaciąganych zobowiązań, zaprojektować procedury i zasady ewidencji zaangażowania środków na wydatki budżetu, wdrożyć w jednostce procedury, które mają na celu ochronę informacji, określić reguły przeprowadzania inwentaryzacji aktywów i pasywów, ustalić zasady korzystania ze służbowych kart płatniczych, kiedy i w jaki sposób podjąć czynności egzekucyjne w stosunku do zobowiązanego z tytułu należności publicznoprawnych, ustalić obowiązki jednostek podległych JST w ramach systemu scentralizowanych rozliczeń podatku VAT, zawrzeć umowę zlecenia lub umowę o świadczenie usług uwzględniającą minimalną stawkę godzinową, prawidłowo ustalić dokumentację odnoszącą się do procesów pracy (regulamin pracy, regulamin wynagradzania), udokumentować czynności powierzenia mienia pracownikowi, ustalić zasady gospodarowania środkami pieniężnymi w kasie, prawidłowo uchwalić statut jednostki oświatowej w związku z reformą systemu oświaty